Косвенные расходы садятся со знаком 1с 7

Закрытие месяца в 1С: 8 - отвечу на любые вопросы [Архив] - Page 2 - Форум журнала «Главбух»

после закрытия месяца, все садится на , а в следующем месяце все 7. Отчет по себестоимости продукции. Меню Производство . Если я добавляю в методы распределения косвенных расходов .. Закрытие месяца красным знаком и ошибка отмеченная выше, что делать дальше?. Пopядoк oтpaжeния в HУ: Косвенные расходы .. (суммы в документе со знаком "минус"), другой - для регистрации счета-фактуры с учетом исправлений. из 1С Бух в 1С Бух , все остатки садятся ручными проводками. 7. Возмещен перерасход по авансовому отчету подотчетному лицу 71 - 50 ( Касса .. Потом база распределения косвенных расходов у Вас пропорционально .. из 1С Бух в 1С Бух , все остатки садятся ручными проводками. .. начинаете удерживать алименты и размер алиментов со знаком минус.

Введем новый вид начисления "Алименты" в список начислений организации: Чтобы сумма была удержана из зарплаты, она обязательно должна быть с минусом. В расчетной отчетности в. Осталось зарегистрировать удержание алиментов проводками. Для этого нужно оформить ручную операцию: Закладка налоговый учет остается незаполненной, так как начисление алиментов не отражается в налоговом учете. После начисления заработной платы начислились все зарплатные налоги, кроме ФСС от несчастного случая ставка задана Ответ: Необходимо сделать расчёт ЕСН, если ошибка сохранится, тогда понадобится анализ базы.

В организации сотрудники выезжают в командировки бригадами. Командировочные перечисляются сотрудникам через банк на лицевые счета. Есть ли возможность организовать ведомость выдачи денежных средств группе командированных сотрудникам по типу выдачи зарплатыа не персонально по каждому сотруднику расходным ордером.

Жизнь на Двоих. Фильм. StarMedia. Детективная Драма

Бухгалтерии 8 не предусмотрено возможности формирования ведомости для выдачи денежных средств группе командированных сотрудникам на разные счета. Как отредактировать номер документа вручную? Для редактирования номера документа вручную необходимо в документе в меню "Действие" выбрать пункт "Редактировать номер", после этого можно изменять номер документа.

  • Построчное заполнение Декларации по НДС за 2018 год
  • Учет затрат в программе «1С:ERP Управление предприятием 2.0» (продолжение)

Каким документом вводить операции при расчете клиентами пластиковыми картами, чтобы впоследствии данные суммы отражались не только в учете, но и в книге продаж Проводки Дт Для отражения поступления денежных средств на расчетный счет организации оплаченных платежной картой покупателя используется документ "Платежное поручение входящее" с видом операции "Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам".

При этом необходимо выбрать договор с видом "прочее". Обработки перенумерации делают подобные операции автоматически, здесь считаем целесообразным рекомендовать воспользоваться помощью специалиста. Данный инструмент есть на диске Информационно Технологического Сопровождения.

Касательно вопроса зависания программы при формирования Акта сверки расчетов: Если на этапе заполнения - то скорее всего проблема в слишком большой базе что вероятно из вашего предыдущего вопроса - советуем перевести базу под SQL server, закупив соответствующее программное обеспечение или подумать над переходом на 1С: Возможно проблема просто в "слабом" компьютере, на котором выполняете операцию.

Данный анализ лучше проводить "на месте". N В незначительно модифицированной базе данных 1С 7. Это возможно только через журнал документов. Открываем карточку счета, делаем двойной клик мыши на документ. Далее, открывается операция, делаем двойной клик мыши на кнопку открытия документа операции 7-ая справа кнопка в меню операции.

Открывается документ с которым можем делать все, желаемые действия входить в документ, исправлять, перепроводить. N После обновления не заполняются декларация по налогу на прибыль Лист 02 расчёт налога на прибыль строка Лист 02" на закладке "Прочие настройки" установить флаг "Отключить авторасчет вычисляемых ячеек", отредактировать суммы в строках вручную. N Был сделан неверно вычет с предоплаты к примеру в июне. В июле сделан доп. Когда печатаешь уточненную декларацию по НДС, сумма с минусом не попадает.

Неправильно сделан вычет или что-то еще? Учет счетов-фактур выписанных по поступившему авансу от покупателя: Факт поступления аванса от покупателя необходимо отразить документом выписка или приходный кассовый ордер. Корреспондирующий счет обязательно должен быть Документ при проведении сформирует проводку: Сформированный документ попадает в отчет "Книга продаж".

Но если войти внутрь, то попадаешь в план счетов БУ. А у Вас не так? Если у вас есть проводка по НУ, провалитесь в документ, которым программа её формирует.

Не в ручную же его править Может быть это ошибка релиза? Жду, когда новый установят. А вам огромное спасибо за обсуждение. СтСС программа не выдает ошибок, закрытие месяца проводится, но 20,26 сч. У меня та же самая проблема, не закрывается 26 счет. Пытаюсь закрыть январь этого года. В самом документе "Закрытие месяца" даже нет строки с операцией по закрытию 20, 23,25, 26 счетов. Что бы это значило? Подскажите, пожалуйста, где-то я что-то не доделал.

И времени разбираться уже не остается. Там все проводки по закрытию. А так - все корректно, он выполняет всю последовательность, никаких ошибок, но 26 меня он интересует остается не закрытым. По некоторым из предложенных операций проводки имеются, по некоторым - нет, так как они меня не касаются. А "методы распределения" в учетной политике заполнили? СтСС Методы распределения заполнил. Может быть не совсем правильно, но, кажется, все должно быть правильно.

Вопросы-Ответы линии консультаций по 1С

Не закрывает 20, 25, 26 счета. ВЫдает ошибку - не указан способ распределения для общепроизводственных расходов по подразделению и статье затрат "Материальные расходы". Хотя в учетной политике я все заполнила. Может что то сделала не правильно. Если не трудно пошагово.

Учет затрат в программе «1С:ERP Управление предприятием » (продолжение)

Нажимаете на значок со знаком вопроса и внимательно читаете, как установить методы. Так как уже голова кругом идет, программистов у нас нет, не к кому обратиться. Хоть сейчас есть ориентир, куда двигаться. У меня следующая ситуация!

Предмет Лизинга учитывается на балансе Лизингополучателя. 1С:Бухгалтерия 8 редакция

Мы ИП и недавно приобрели плоттер стоймостью в. Требованием-накладной или все же даже ИП нужно ставить это на основное средство. Буду Вам крайне признательна!!! Специалисты по вашему вопросу в эту тему могут не заглядывать. Учла тонер от картриджа на счете Д10 К60 потом списала вручную на Д44 К Есть документ Перемещение материалов. И что пишет программа при проведении документа Закрытие месяца? Что делать подскажите пожалуйста 1С базовая версия релиз 2. В закладке Производство есть передача материалов в эксплуатацию.

Закрытие месяца: Закрытие производственных счетов в 1С 8

Когда делаю сейчас задним числом она не проводит операцию. Почему у меня и там и там сформировались счет-фактуры на аванс??? В книге продаж-авансы полученные, а в книге покупок-авансы к возмещению то есть авнсы, по которым произошла отгрузка в текущем квартале.